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建立內部會(huì )計稽核制度

內部稽核制度是指各單位的會(huì )計機構指定專(zhuān)職或者兼職 會(huì )計人員,負責對本單位的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、財務(wù)會(huì )計報告和其他會(huì )計資料進(jìn)行審核的制度。

從會(huì )計工作實(shí)際情況看,會(huì )計機構內部稽核工作一般包括以下主要內容:
1、審核財務(wù)、成本、費用等計劃指標項目是否齊全,編制依據是否可靠,有關(guān)計算是否正確,各項計劃指標是否互相銜接等。審核之后應提出建議或意見(jiàn),以便修改和完善計劃與預算。
2、審核實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)或財務(wù)收支是否符合現行法律、法規、規章制度的規定。對審核中發(fā)現的問(wèn)題,及時(shí)予以制止或者糾正。
3、審核會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、財務(wù)會(huì )計報告和其他會(huì )計資料的內容是否真實(shí)、完整,計算是否正確,手續是否齊全,是否符合有關(guān)法律、法規、規章、制度的規定。
4、審核各項財產(chǎn)物資的增減變動(dòng)和結存情況,并與帳面記錄進(jìn)行核對,確定帳實(shí)是否相符。不符時(shí),應查明帳實(shí)不符的原因,并提出改進(jìn)的措施。

另外注意:出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
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